EFD ICMS/IPI
==Cadastro de Contador==
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
geração do EFD ICMS/IPI.
==CST ICMS/IPI==
CST ICMS/IPI é configurado de duas formas.
1. ICMS é configurado no cadastro do produto.

2. IPI é configurado no tipo de movimento.
* Entrada:

* Saída:

==Porcentagem de ICMS/IPI==
As porcentagens de ICMS/IPI são colocadas nos cadastros de estados.
==Cadastro de Cliente==
No cadastro de cliente, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
==Cadastro de Fornecedor==
No cadastro de Fornecedor, é preciso colocar o código do estado que foi
configurado anteriormente.
==NF Entrada==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
entrada os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
==NF Saída==
Assim que estiver pronta todas as configurações, quando for lançar as notas de
saída, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):

Totalizadores:

==Conhecimento CTRC==
Assim que estiverem prontas todas as configurações, quando for lançar os
conhecimentos, os campos marcados de vermelho tem que ter gerado seus valores.
Valores (F4):

Totalizadores (F2):

==Relatórios==
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
==Geração de ICMS/IPI==
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
anterior do mês atual. E preencher as informações necessárias de acordo com sua
empresa. Qualquer duvida pedir o auxilio do contador.
==Importação no EFD==
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
abaixo.

Após importar o arquivo é preciso corrigir os erros que esta com o numero ‘1’ e
em seguida executar o numero ‘2’ (Verificar Pendencias de Escrituração).

Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
conferências do PVA. Tipo este abaixo, entre outros.