Mudanças entre as edições de "Arquivo de Remessa"
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== Gerar Arquivo de Remessa == | == Gerar Arquivo de Remessa == | ||
Edição das 16h45min de 31 de julho de 2012
Informações
O Arquivo de Remessa é um arquivo enviado pelo cliente ao banco contendo a cobrança a ser processada,
seja ela impressa pelo Cedente ou pelo Banco. Com este arquivo o banco terá ciência da cobrança a ser
enviada para o seu cliente, antes mesmo dela ser processada, sendo possível executar todas as ações acordadas previamente com o cedente.
Cada banco e carteira habilitada junto ao mesmo cedente, possui o seu layout definido. O cliente da S.E. Sistemas
deve conversar seu Gerente ou com a área de cobrança para se informar sobre qual é o seu layout habilitado junto ao seu Banco.
Lembrando que o processamento da cobrança através de arquivo remessa normalmente é utilizado por carteiras
do tipo "registrada", salvo, se o próprio Banco for imprimir a sua cobrança.
Gerar Arquivo de Remessa
Tela
A tela de geração de Arquivo de Remessa se encontra no menu: Faturamento >> Grupo Boletos >> Arquivo de Remessa.
Campos
- Data Inicial: Data inicial da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Data Final: Data final da pesquisa de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Cedente: Cedente com carteira habilitada para geração de arquivo de remessa.
- Banco: Bancos disponíveis no SESIAG para gerar arquivo de remessa. (Deve ser o mesmo banco cadastrado no Cedente).
- Diretório onde deseja salvar o arquivo: Diretório onde o arquivo de remessa será salvo.
- Cliente Inicial: Cliente inicial da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
- Cliente Final: Cliente final da pesquida de títulos que serão incluídos no arquivo de remessa.
