Mudanças entre as edições de "Importação Fichas"

De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
Linha 5: Linha 5:
 
<br>
 
<br>
 
[[Arquivo:Tela Importacao.png]]<br><br>
 
[[Arquivo:Tela Importacao.png]]<br><br>
<b>) Dados do cliente: </b> Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;<br>
+
<b>01º) Dados do cliente: </b> Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;<br>
 
  São realizadas as seguintes verificações :
 
  São realizadas as seguintes verificações :
 
  * Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
 
  * Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
Linha 12: Linha 12:
 
  * Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado;  
 
  * Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado;  
 
Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;<br>
 
Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;<br>
<b>)[[Cobrar manchão]]; </b>  
+
<b>02º)[[Cobrar manchão]]; </b>  
 
<br>
 
<br>
<b>)[[Desconto de Conserto Automático]] ;</b>  
+
<b>03º)[[Desconto de Conserto Automático]] ;</b>  
 
<br>
 
<br>
<b>)Condição de Pagamento:</b> Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;<br>
+
<b>04º)Condição de Pagamento:</b> Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;<br>
 
   Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;
 
   Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;
 
<br>
 
<br>
Linha 24: Linha 24:
 
Digite o Valor a Atribuir
 
Digite o Valor a Atribuir
 
<br>
 
<br>
<b>)Grid de Pneus: </b> Este [[Funcionalides do "Grid"|Grid]] demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;
+
<b>06º)Grid de Pneus: </b> Este [[Funcionalides do "Grid"|grid]] demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;
 
<br>
 
<br>
<b>)</b>
+
<b>07º)Botão Marcar/Desmarcar Todos: </b> Este botão tem a função de marcar ou desmarcar todos os pneus para que estes sejam exportados;
 
<br>
 
<br>
<b>)</b>
+
<b>08º)Botão Faturar: </b> Uma vez que os valores estejam corretos, as fichas de entrada importadas, use este botão para exportar os pneus e gerar as NF's;
 
<br>
 
<br>
<b>)</b>
+
<b>09º)Coluna de Atribuição de valores:</b> ver item "5º";
 
<br>
 
<br>
<b>10º)</b>
+
<b>10º)Coluna de valor unitário: </b> Esta coluna mostra o valor unitário do recape/conserto, este valor pode ser alterado de acordo com a necessidade; <br>
 +
    Para faze-lo, de um click duplo sobre este valor ou aperte "Enter";
 
<br>
 
<br>
 
 
 
[[Arquivo:Grid Alteracao de Valor.png]]<br>
 
[[Arquivo:Grid Alteracao de Valor.png]]<br>
 +
<br> Passe o valor desejado e confirme a alteração;
 +
<br><br><br>
  
[[Desconto de Conserto Automático]]<br>
+
<b>Obs.:<b> As Linhas do [[Funcionalides do "Grid"|grid]] com a fonte na cor laranja, são os manchões/consertos aplicados durante o reprocesso;<br>
[[Funcionalides do "Grid"]]<br>
+
  É aconselhável que seja verificado junto ao gerente de produção se foi removido algum manchão deste pneu;

Edição das 15h19min de 5 de setembro de 2012

[Importação de fichas de Pneus para o Faturamento]

Este formulário, é utilizado para a importação de Fichas de pneus (pneus produzidos/recusados);
Para que sejam gerados as suas notas fiscais (Nota fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Retorno de Pneus );

Tela Importacao.png

01º) Dados do cliente: Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;

São realizadas as seguintes verificações :
* Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
* Cliente esta com títulos em atraso a mais dias do que o tolerado; 
* Cliente esta a um numero de dias sem movimento acima do tolerado;
* Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado; 

Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;
02º)Cobrar manchão;
03º)Desconto de Conserto Automático ;
04º)Condição de Pagamento: Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;

 Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;


5º)Atribuir Valor (vários itens): Há ao todo 3 formas de atribuir valor aos recapes e consertos, 1 - Tabela de Preços, 2 - Atribuir manualmente

   item "10º)", 3 - Atribuir mesmo valor a vários itens; Para o ultimo caso Preencha o campo "Novo Valor" com o valor desejado, em seguida "marque" os 
"check-box", de cada um dos itens a atribuir o valor; Selecione um novo valor refaça este processo quantas vezes forem necessárias;

Digite o Valor a Atribuir
06º)Grid de Pneus: Este grid demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;
07º)Botão Marcar/Desmarcar Todos: Este botão tem a função de marcar ou desmarcar todos os pneus para que estes sejam exportados;
08º)Botão Faturar: Uma vez que os valores estejam corretos, as fichas de entrada importadas, use este botão para exportar os pneus e gerar as NF's;
09º)Coluna de Atribuição de valores: ver item "5º";
10º)Coluna de valor unitário: Esta coluna mostra o valor unitário do recape/conserto, este valor pode ser alterado de acordo com a necessidade;

   Para faze-lo, de um click duplo sobre este valor ou aperte "Enter";


Grid Alteracao de Valor.png

Passe o valor desejado e confirme a alteração;


Obs.: As Linhas do grid com a fonte na cor laranja, são os manchões/consertos aplicados durante o reprocesso;

 É aconselhável que seja verificado junto ao gerente de produção se foi removido algum manchão deste pneu;