Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições"

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'''Criado por:''' Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012
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[[EFD Contribuições - Lucro Presumido.]]<br>
Sumário
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• Geração do Controle
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[[EFD Contribuições - Lucro Real.]]<br>
• Informações
 
• Configuração nos Dados da Empresa
 
• Cadastro de Contador
 
• CST Pis/Cofins
 
• NF Entrada
 
• NFe Saída
 
• NFe Saída de Serviço
 
• Conhecimentos
 
• Relatórios
 
• Geração da EFD
 
• Importação no EFD
 
Geração do Controle
 
Para habilitar EFD Contribuições primeiramente tem que habilitar no controle,
 
e colocar o controle na pasta ‘SIS’.
 
Lembrete: Baixar o validador do EFD Contribuições
 
Informações
 
Empresas Lucro Presumido : Apura imposto só pelas saídas.
 
Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas.
 
Configuração nos Dados da Empresa
 
Primeira configuração a Fazer é:
 
• Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – Pis/Cofins
 
Segunda configuração:
 
• Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
 
Sugestão: Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
 
você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
 
não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.
 
Terceira configuração:
 
• Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
 
Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
 
Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
 
contador.
 
Cadastro de Contador
 
É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
 
geração do EFD Contribuições.
 
CST Pis/Cofins
 
CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
 
1. No cadastro de produto:
 
Habilita primeiramente nos dados da empresa
 
Ao habilitar nos dados da empresa configura o Pis/Cofins de entrada e saída no
 
cadastro de produto.
 
Lembrando que:
 
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
 
o Para saída a configuração é do 1 ao 49
 
o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
 
configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
 
2. No tipo de movimento:
 
Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
 
Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
 
do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
 
do 1 ao 49.
 
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
 
configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
 
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
 
configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
 
PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.
 
NF Entrada
 
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
 
entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
 
aparecer no local marcado de vermelho.
 
Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
 
é LUCRO REAL.
 
NFe Saída
 
Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
 
saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
 
em Totalizadores.
 
NFe Saída de Serviço
 
Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
 
do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
 
marcado de vermelho.
 
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
 
nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
 
Conhecimentos
 
Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
 
PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
 
Totalizadores(F2).
 
Relatórios
 
Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
 
Geração da EFD
 
Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
 
anterior do mês atual.
 
Importação no EFD
 
Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
 
abaixo.
 
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
 
Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
 
preciso arrumar os erros se caso tiver.
 
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
 
conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
 

Edição atual tal como às 10h13min de 29 de junho de 2012