Mudanças entre as edições de "Sintegra"
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| + | =='''Abrir Arquivo no Validador'''== | ||
| + | Depois do arquivo txt gerado dentro do sistema, ir para o validador para ver se | ||
| + | não houve nenhum erro.<br> | ||
| + | 1º passo: Buscar o arquivo que foi gerado no sistema para a validação do mesmo.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | 2º passo: Ao validar o arquivo .txt verificar se houve algum erro para corrigi-los.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | 3º passo: Em seguida ir na aba Resumo para conferir os registros e seus valores.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 4.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | 4º passo: Valores ordenados por CFOP.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 5.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | 5º passo: Valores ordenados por REGISTROS e CFOP.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 6.jpg|1000px]]<br><br> | ||
| + | 6º passo: No validador do Sintegra tem a opção de consulta de Nota Fiscal.<br><br> | ||
| + | [[Arquivo:validador sintegra 7.jpg|1000px]]<br><br> | ||
Edição atual tal como às 16h16min de 11 de janeiro de 2013
Índice
- 1 Dados da Empresa
- 2 Tipo de Movimento
- 3 Cadastro de Produto
- 4 Nota Fiscal de Entrada
- 5 Nota Fiscal de Saída Eletrônica
- 6 Nota Fiscal Serie D e Serie D1
- 7 Conhecimento Manual, CTe ou Formulário
- 8 Nf Manual
- 9 Nota Fiscal de Entrada com Conhecimento
- 10 Redução Z
- 11 Geração do Sintegra
- 12 Abrir Arquivo no Validador
Dados da Empresa
Escolha o Tipo de sua Empresa (EPP, ME, LUCRO REAL) e preencha todos os
dados para que não haja erros na estrutura do Sintegra.
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Tipo de Movimento
Na aba(F6) se estiver com a opção ‘UTILIZA CFOP DO PRODUTO’ o Sintegra
importa o CFOP do cadastro do produto, caso contrario, importara o CFOP do tipo de
movimento.

Cadastro de Produto
Cadastre o produto com suas tributações corretas na ABA F5.
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Nota Fiscal de Entrada
Ao lançar a nota fiscal de entrada, lembrar de conferir o tipo de movimento se
esta movimentando estoque ou não, e o CFOP nos produtos na ABA F7. Todos os
campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para
o Sintegra. Lembrando que o Sintegra puxa é a Data de Entrada.
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Nota Fiscal de Saída Eletrônica
Ao lançar a nota fiscal de saída, lembrar de conferir o tipo de movimento se
esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro,
porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são puxados do cadastro e não
é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF aba(F7))
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Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ e escolha o produto que desejar.
Nota Fiscal Serie D e Serie D1
Na Serie D e Serie D1 o CFOP é importado do tipo de movimento, assim não é
verificado o do produto. O código da nota é o mesmo informado no bloco de emissão
das notas.
Conhecimento Manual, CTe ou Formulário
A única mudança, é que no conhecimento manual selecione a serie e o numero
do conhecimento, e os outros dados são automáticos do sistema. O CFOP utilizado é
do tipo de movimento.
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Nf Manual
O lançamento da NF Manual é igual a nota fiscal de saída. Lembrar de conferir
o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações
corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são
importados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de
produtos na NF (F7)).
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Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ do teclado e escolha o produto que
desejar.
Nota Fiscal de Entrada com Conhecimento
Ao lançar a nota fiscal de entrada com conhecimento, lembrar de conferir o tipo
de movimento se esta movimentando estoque ou não, e o CFOP dos produtos na
ABA F7. Colocar o valor do frete e preencher os dados corretamente do transportador
e as tributações. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com
cuidado para não ir errado para o Sintegra.
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Redução Z
As informações da Redução Z que vai para o Sintegra são: data, impressora,
numero de serie, contador de redução, venda liquida e as tributações.
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Geração do Sintegra
Gerar o arquivo txt para conferencia do Sintegra e sua validação.
1º passo: Gerar o arquivo .txt do mês que deseja
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2ºpasso: Escolher o local onde o arquivo .txt vai ser salvo
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3º passo: Depois que o arquivo .txt foi gerado, utilize a opção de conferência.
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4º passo: Escolher a ordem que deseja imprimir o arquivo, se é por CFOP ou por
DATA.
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5º passo: Escolher o arquivo .txt que foi gerado anteriormente.
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• Ao escolher para visualizar por CFOP, o relatório aparece desta forma:
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• Ao escolher para visualizar por DATA, o relatório aparece desta forma.
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Abrir Arquivo no Validador
Depois do arquivo txt gerado dentro do sistema, ir para o validador para ver se
não houve nenhum erro.
1º passo: Buscar o arquivo que foi gerado no sistema para a validação do mesmo.
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2º passo: Ao validar o arquivo .txt verificar se houve algum erro para corrigi-los.
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3º passo: Em seguida ir na aba Resumo para conferir os registros e seus valores.
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4º passo: Valores ordenados por CFOP.
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5º passo: Valores ordenados por REGISTROS e CFOP.
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6º passo: No validador do Sintegra tem a opção de consulta de Nota Fiscal.
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