Mudanças entre as edições de "Sintegra"

De SeWiki
Ir para navegaçãoIr para pesquisar
 
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
==Dados da Empresa==
+
=='''Dados da Empresa'''==
 
Escolha o Tipo de sua Empresa (EPP, ME, LUCRO REAL) e preencha todos os
 
Escolha o Tipo de sua Empresa (EPP, ME, LUCRO REAL) e preencha todos os
dados para que não haja erros na estrutura do Sintegra.
+
dados para que não haja erros na estrutura do Sintegra.<br><br>
[[Arquivo:dados da empresa sintegra.jpg]]
+
[[Arquivo:dados da empresa sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:dados da empresa sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:dados da empresa sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Tipo de Movimento'''==
 +
Na aba(F6) se estiver com a opção ‘UTILIZA CFOP DO PRODUTO’ o Sintegra
 +
importa o CFOP do cadastro do produto, caso contrario, importara o CFOP do tipo de
 +
movimento.<br><br>
 +
[[Arquivo:Tipo de movimento sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Cadastro de Produto'''==
 +
Cadastre o produto com suas tributações corretas na ABA F5.<br><br>
 +
[[Arquivo:Produto sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Nota Fiscal de Entrada'''==
 +
Ao lançar a nota fiscal de entrada, lembrar de conferir o tipo de movimento se
 +
esta movimentando estoque ou não, e o CFOP nos produtos na ABA F7. Todos os
 +
campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para
 +
o Sintegra. Lembrando que o Sintegra puxa é a Data de Entrada.<br><br>
 +
[[Arquivo:nota entrada sintegra 11.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:nota entrada sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Nota Fiscal de Saída Eletrônica'''==
 +
Ao lançar a nota fiscal de saída, lembrar de conferir o tipo de movimento se
 +
esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro,
 +
porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são puxados do cadastro e não
 +
é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF aba(F7))<br><br>
 +
[[Arquivo:nota fiscal saida sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ e escolha o produto que desejar.<br><br>
 +
 
 +
[[Arquivo:nota fiscal saida sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:nota fiscal saida sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Nota Fiscal Serie D e Serie D1'''==
 +
Na Serie D e Serie D1 o CFOP é importado do tipo de movimento, assim não é
 +
verificado o do produto. O código da nota é o mesmo informado no bloco de emissão
 +
das notas.<br><br>
 +
 
 +
[[Arquivo:serie d sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:serie d sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Conhecimento Manual, CTe ou Formulário'''==
 +
A única mudança, é que no conhecimento manual selecione a serie e o numero
 +
do conhecimento, e os outros dados são automáticos do sistema. O CFOP utilizado é
 +
do tipo de movimento.<br><br>
 +
[[Arquivo:cte sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:cte sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Nf Manual'''==
 +
O lançamento da NF Manual é igual a nota fiscal de saída. Lembrar de conferir
 +
o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações
 +
corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são
 +
importados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de
 +
produtos na NF (F7)).<br><br>
 +
[[Arquivo:nf manual sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ do teclado e escolha o produto que
 +
desejar.<br><br>
 +
 
 +
[[Arquivo:nf manual sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:nf manual sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Nota Fiscal de Entrada com Conhecimento'''==
 +
Ao lançar a nota fiscal de entrada com conhecimento, lembrar de conferir o tipo
 +
de movimento se esta movimentando estoque ou não, e o CFOP dos produtos na
 +
ABA F7. Colocar o valor do frete e preencher os dados corretamente do transportador
 +
e as tributações. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com
 +
cuidado para não ir errado para o Sintegra.<br><br>
 +
[[Arquivo:entrada ctrc sintegra 11.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:entrada ctrc sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Redução Z'''==
 +
As informações da Redução Z que vai para o Sintegra são: data, impressora,
 +
numero de serie, contador de redução, venda liquida e as tributações.<br><br>
 +
[[Arquivo:reducao z 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Geração do Sintegra'''==
 +
Gerar o arquivo txt para conferencia do Sintegra e sua validação.
 +
1º passo: Gerar o arquivo .txt do mês que deseja<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
2ºpasso: Escolher o local onde o arquivo .txt vai ser salvo<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
3º passo: Depois que o arquivo .txt foi gerado, utilize a opção de conferência.<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
4º passo: Escolher a ordem que deseja imprimir o arquivo, se é por CFOP ou por
 +
DATA.<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 4.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
5º passo: Escolher o arquivo .txt que foi gerado anteriormente.<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 5.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
• Ao escolher para visualizar por CFOP, o relatório aparece desta forma:<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 6.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
• Ao escolher para visualizar por DATA, o relatório aparece desta forma.<br><br>
 +
[[Arquivo:geracao sintegra 7.jpg|1000px]]<br><br>
 +
 
 +
=='''Abrir Arquivo no Validador'''==
 +
Depois do arquivo txt gerado dentro do sistema, ir para o validador para ver se
 +
não houve nenhum erro.<br>
 +
1º passo: Buscar o arquivo que foi gerado no sistema para a validação do mesmo.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 1.jpg|1000px]]<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 2.jpg|1000px]]<br><br>
 +
2º passo: Ao validar o arquivo .txt verificar se houve algum erro para corrigi-los.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 3.jpg|1000px]]<br><br>
 +
3º passo: Em seguida ir na aba Resumo para conferir os registros e seus valores.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 4.jpg|1000px]]<br><br>
 +
4º passo: Valores ordenados por CFOP.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 5.jpg|1000px]]<br><br>
 +
5º passo: Valores ordenados por REGISTROS e CFOP.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 6.jpg|1000px]]<br><br>
 +
6º passo: No validador do Sintegra tem a opção de consulta de Nota Fiscal.<br><br>
 +
[[Arquivo:validador sintegra 7.jpg|1000px]]<br><br>

Edição atual tal como às 16h16min de 11 de janeiro de 2013

Dados da Empresa

Escolha o Tipo de sua Empresa (EPP, ME, LUCRO REAL) e preencha todos os dados para que não haja erros na estrutura do Sintegra.

Dados da empresa sintegra 1.jpg

Dados da empresa sintegra 2.jpg

Dados da empresa sintegra 3.jpg

Tipo de Movimento

Na aba(F6) se estiver com a opção ‘UTILIZA CFOP DO PRODUTO’ o Sintegra importa o CFOP do cadastro do produto, caso contrario, importara o CFOP do tipo de movimento.

Tipo de movimento sintegra 1.jpg

Cadastro de Produto

Cadastre o produto com suas tributações corretas na ABA F5.

Produto sintegra 1.jpg

Nota Fiscal de Entrada

Ao lançar a nota fiscal de entrada, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta movimentando estoque ou não, e o CFOP nos produtos na ABA F7. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para o Sintegra. Lembrando que o Sintegra puxa é a Data de Entrada.

Nota entrada sintegra 11.jpg

Nota entrada sintegra 2.jpg

Nota Fiscal de Saída Eletrônica

Ao lançar a nota fiscal de saída, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são puxados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF aba(F7))

Nota fiscal saida sintegra 1.jpg

Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ e escolha o produto que desejar.

Nota fiscal saida sintegra 2.jpg

Nota fiscal saida sintegra 3.jpg

Nota Fiscal Serie D e Serie D1

Na Serie D e Serie D1 o CFOP é importado do tipo de movimento, assim não é verificado o do produto. O código da nota é o mesmo informado no bloco de emissão das notas.

Serie d sintegra 1.jpg

Serie d sintegra 2.jpg

Conhecimento Manual, CTe ou Formulário

A única mudança, é que no conhecimento manual selecione a serie e o numero do conhecimento, e os outros dados são automáticos do sistema. O CFOP utilizado é do tipo de movimento.

Cte sintegra 1.jpg

Cte sintegra 2.jpg

Nf Manual

O lançamento da NF Manual é igual a nota fiscal de saída. Lembrar de conferir o tipo de movimento se esta correto. Conferir se os produtos estão com as tributações corretas no cadastro, porque ao incluir a nota fiscal os campos dos impostos são importados do cadastro e não é possível a alteração dentro da nota fiscal. (Inserção de produtos na NF (F7)).

Nf manual sintegra 1.jpg

Para inserir o produto aperte a tecla ‘insert’ do teclado e escolha o produto que desejar.

Nf manual sintegra 2.jpg

Nf manual sintegra 3.jpg

Nota Fiscal de Entrada com Conhecimento

Ao lançar a nota fiscal de entrada com conhecimento, lembrar de conferir o tipo de movimento se esta movimentando estoque ou não, e o CFOP dos produtos na ABA F7. Colocar o valor do frete e preencher os dados corretamente do transportador e as tributações. Todos os campos marcados abaixo tem que ser conferidos com cuidado para não ir errado para o Sintegra.

Entrada ctrc sintegra 11.jpg

Entrada ctrc sintegra 2.jpg

Redução Z

As informações da Redução Z que vai para o Sintegra são: data, impressora, numero de serie, contador de redução, venda liquida e as tributações.

Reducao z 1.jpg

Geração do Sintegra

Gerar o arquivo txt para conferencia do Sintegra e sua validação. 1º passo: Gerar o arquivo .txt do mês que deseja

Geracao sintegra 1.jpg

2ºpasso: Escolher o local onde o arquivo .txt vai ser salvo

Geracao sintegra 2.jpg

3º passo: Depois que o arquivo .txt foi gerado, utilize a opção de conferência.

Geracao sintegra 3.jpg

4º passo: Escolher a ordem que deseja imprimir o arquivo, se é por CFOP ou por DATA.

Geracao sintegra 4.jpg

5º passo: Escolher o arquivo .txt que foi gerado anteriormente.

Geracao sintegra 5.jpg

• Ao escolher para visualizar por CFOP, o relatório aparece desta forma:

Geracao sintegra 6.jpg

• Ao escolher para visualizar por DATA, o relatório aparece desta forma.

Geracao sintegra 7.jpg

Abrir Arquivo no Validador

Depois do arquivo txt gerado dentro do sistema, ir para o validador para ver se não houve nenhum erro.
1º passo: Buscar o arquivo que foi gerado no sistema para a validação do mesmo.

Validador sintegra 1.jpg

Validador sintegra 2.jpg

2º passo: Ao validar o arquivo .txt verificar se houve algum erro para corrigi-los.

Validador sintegra 3.jpg

3º passo: Em seguida ir na aba Resumo para conferir os registros e seus valores.

Validador sintegra 4.jpg

4º passo: Valores ordenados por CFOP.

Validador sintegra 5.jpg

5º passo: Valores ordenados por REGISTROS e CFOP.

Validador sintegra 6.jpg

6º passo: No validador do Sintegra tem a opção de consulta de Nota Fiscal.

Validador sintegra 7.jpg