Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições"

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'''Criado por:''' Renata de Brito Fernandes - 26/06/2012 <br><br>
+
[[EFD Contribuições - Lucro Presumido.]]<br>
  
<h4>'''Sumário''' </h4>
+
[[EFD Contribuições - Lucro Real.]]<br>
 
  * Geração do Controle<br>
 
  * Informações<br>
 
  * Configuração nos Dados da Empresa<br>
 
  * Cadastro de Contador<br>
 
  * CST Pis/Cofins<br>
 
  * NF Entrada<br>
 
  * NFe Saída<br>
 
  * NFe Saída de Serviço<br>
 
  * Conhecimentos<br>
 
  * Relatórios<br>
 
  * Geração da EFD<br>
 
  * Importação no EFD
 
 
 
'''Geração do Controle'''<br>
 
  Para habilitar EFD Contribuições primeiramente tem que habilitar no controle,
 
  e colocar o controle na pasta ‘SIS’.<br>
 
  '''[[Lembrete:]]''' Baixar o validador do EFD Contribuições
 
 
 
'''Informações'''<br>
 
  '''[[Empresas Lucro Presumido :]]''' Apura imposto só pelas saídas.<br>
 
  '''[[Empresas Lucro Real :]]''' Apura impostos pelas saídas (-) as entradas.<br>
 
 
 
'''Configuração nos Dados da Empresa'''<br>
 
  '''Primeira''' configuração a Fazer é:<br>
 
  • Nos dados da empresa na aba F7 habilitar EFD – Pis/Cofins<br>
 
  [[Arquivo:Dados da Empresa.jpg]]
 
 
 
  '''Segunda''' configuração:<br>
 
  • Aba Informações (F3), configurar a parte de Sped Fiscal (F9)
 
  '''[[Sugestão:]]''' Como é o contador que fala qual vai ser a configuração da empresa, seria ótimo
 
  você dar o print na tela e levar pra ele dar uma olhada nas informações a ser preenchidas para
 
  não ter o perigo de ficar errado e causar problemas maiores depois.<br>
 
  [[Arquivo:Dados da Empresa 2.jpg]]
 
 
 
  '''Terceira''' configuração:<br>
 
  • Na Aba Outras Configurações (F6), configurar o Regime Recolhimento,
 
  Tributação Empresa, Alíquota PIS Saída e Entrada, Alíquota COFINS Saída e
 
  Entrada. Essas informações quem tem que passar para ser preenchida é o
 
  contador.<br><br>
 
  [[Arquivo:Dados da Empresa 3.jpg]]
 
 
 
'''Cadastro de Contador'''<br>
 
  É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
 
  geração do EFD Contribuições.<br>
 
  [[Arquivo:Contador.jpg]]
 
 
 
'''CST Pis/Cofins'''
 
  CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br> 
 
  1. No cadastro de produto:
 
    Habilita primeiramente nos dados da empresa<br>
 
  [[Arquivo:Habilita pis-cofins.jpg]]<br>
 
    Ao habilitar nos dados da empresa configura o '''Pis/Cofin'''s de entrada e saída no
 
    cadastro de produto.<br>
 
    '''Lembrando que:'''<br>
 
      o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
 
      o Para saída a configuração é do 1 ao 49
 
      o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
 
      configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br>
 
  [[Arquivo:Produto.jpg]]<br>
 
  2. No tipo de movimento:
 
    Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
 
    Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
 
    do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
 
    do 1 ao 49.<br>
 
  [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg]]<br>
 
    Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
 
    configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
 
  [[Arquivo:Pis-Cofins 2.jpg]]<br>
 
  '''OBS:''' Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
 
  configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
 
  PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br>
 
 
 
'''NF Entrada'''<br>
 
  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
 
  entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
 
  aparecer no local marcado de vermelho.<br>
 
  '''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
 
  é LUCRO REAL.<br>
 
  [[Arquivo:NfEntrada.jpg]]
 
 
 
'''NFe Saída'''<br>
 
  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
 
  saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
 
  em Totalizadores.<br>
 
  [[Arquivo:NfSaida.jpg]]
 
 
 
'''NFe Saída de Serviço'''<br>
 
  Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
 
  do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
 
  marcado de vermelho.<br>
 
  '''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
 
  nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br>
 
  [[Arquivo:NfServico.jpg]]
 
 
 
'''Conhecimentos'''<br>
 
  Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
 
  PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
 
  Totalizadores(F2).<br>
 
  [[Arquivo:Conhecimento.jpg]]
 
 
 
'''Relatórios'''<br>
 
  Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
 
  [[Arquivo:Relatorio.jpg]]
 
 
 
'''Geração da EFD'''<br>
 
  Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
 
  anterior do mês atual.<br>
 
  [[Arquivo:Geracao.jpg]]
 
 
 
'''Importação no EFD'''<br>
 
      Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
 
  abaixo.<br>
 
  [[Arquivo:Importacao.jpg]]<br>
 
      Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
 
  Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
 
  preciso arrumar os erros se caso tiver.<br>
 
  [[Arquivo:Passos.jpg]]<br>
 
      Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
 
  conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br>
 
  [[Arquivo:Pva.jpg]]
 

Edição atual tal como às 10h13min de 29 de junho de 2012