Mudanças entre as edições de "DAV"

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*'''Imprimir:''' demonstra na tela a pré-visualização do DAV.  [[http://www.sesistemas.net/sewiki/images/7/76/Dav_Impresso.jpg]]<br>
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*'''Imprimir:''' demonstra na tela a pré-visualização do DAV.  [http://www.sesistemas.net/sewiki/images/7/76/Dav_Impresso.jpg]<br>
 
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*'''Consultar NF-e:''' cancela uma NFSe autorizada.<br>
 
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*'''Gerar NFS-e:''' em desenvolvimento.<br>
 
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*'''Voltar''' volta para tela principal do programa.[[http://www.sesistemas.net/sewiki/images/a/a1/TelaPrincPrograma.png?title=Tela]]<br>
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*'''Voltar''' volta para tela principal do programa.[http://www.sesistemas.net/sewiki/images/a/a1/TelaPrincPrograma.png?title=Tela]<br>
 
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**'''Tipo de Movimento:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Movimentos. <br>
 
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**'''''No. do Mapa: ''''' -.<br>
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**'''''No. do Mapa: ''''' este campo se utilizado, deve ser preenchido no menu: Vendas/Expedição>> Grupo Requisição>> Mapa - Cadastra/Altera. <br>
 
**'''Cliente:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Cliente. <br>
 
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*'''''Preenchimento dos Valores(F4)'''''<br>
 
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**'''C.E.P:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.<br>
 
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**'''UF:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.<br>
 
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**'''Vr do Desconto:''' -. <br>
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**'''Vendedor:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Vendedor. <br>
 
**'''Vendedor:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Vendedor. <br>
 
**'''Tipo de Documento:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Documento. <br>
 
**'''Tipo de Documento:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Documento. <br>
**'''Referência:''' -. <br>
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**'''Referência:''' campo avulso para informação. <br>
 
**'''Cond. de Pagamento:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Tabelas>> Condição de Pagamento. <br>
 
**'''Cond. de Pagamento:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Tabelas>> Condição de Pagamento. <br>
**'''Cobrança:''' -. <br>
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**'''Status DAV:''' -. <br>
 
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**'''Código:''' este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Produtos. <br>
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**'''Descrição:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.<br>
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**'''Quantidade:''' quantidade de produto deseja inserir no DAV. <br>
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**'''Preço de Venda:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.<br>
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**'''Saldo Estoque:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.<br>
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**'''Preço Unitário:''' campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.<br>
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**'''Vr. Total:''' campo preenchido automaticamente.<br>
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**'''Vr.Desconto:''' valor de desconto concedido no Produto. <br>
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**'''Perc.:''' Porcentagem do valor de desconto concedido no Produto. <br>
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**'''Local de Uso/Ref.:''' forma de agrupamento de DAV. <br>
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**'''Complemento:''' complemento referente a descrição do produto. <br>
  
*'''''Preenchimento das Observações(F6)'''''<br>
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**'''Observação:''' campo de preenchimento livre.<br>
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*'''Os botões:'''<br>
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*'''Confirmar :''' salva DAV.<br>
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*'''Confirma/Imprime DAV:''' salva e mostra o DAV na tela.[http://www.sesistemas.net/sewiki/images/7/76/Dav_Impresso.jpg]<br>
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*'''Cancela:''' volta à tela inicial do DAV.[http://www.sesistemas.net/sewiki/images/e/eb/TelaPrincipalNFSE.png]<br>
  
 
== '''DAV - Documento Auxiliar de Venda''' ==
 
== '''DAV - Documento Auxiliar de Venda''' ==

Edição atual tal como às 08h40min de 24 de setembro de 2015

Novo Grid

DAV(Requisições)

TelaPrincDAV.png


Esta tela possui os seguintes botões:


  • Incluir: abre uma nova tela para o preenchimento do documento auxiliar de venda(DAV).
  • Alterar: permite ao usuário alterar o DAV caso necessário.
  • Consultar: visualiza o DAV digitada.
  • Excluir: permite apagar somente DAV's com situação Pendentes e Agrupados.
  • Imprimir: demonstra na tela a pré-visualização do DAV. [1]
  • Gerar NF-e: gera uma NF-e a partir do DAV.
  • Consultar NF-e: cancela uma NFSe autorizada.
  • Gerar NFS-e: em desenvolvimento.
  • Voltar volta para tela principal do programa.[2]
  • (Exp): opção Exportar.
  • (A+): aumentar fonte.
  • (A-): diminuir fonte.
  • ( ? ): opção de Ajuda.
  • Habilitar Filtro.


E os campos:

  • Busca por(F2): serve para escolher o tipo de pesquisa desejado, no espaço em branco digita a informação, e a mesma deve ser confirmada pressionando a tecla ENTER ou Buscar(F8).
  • Exibir (F3): Exibe os cadastros por situação.

Incluir:

IncluirDAV2.png


Para emissão do DAV preencher os seguintes campos:

    • Nº Documento:
    • Tipo de Movimento: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Movimentos.
    • Data da Emissão: campo de preenchimento automático.
    • No. do Mapa: este campo se utilizado, deve ser preenchido no menu: Vendas/Expedição>> Grupo Requisição>> Mapa - Cadastra/Altera.
    • Cliente: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Cliente.
    • No Produtos: quantidade inserida na aba Produtos(F7).
  • Preenchimento dos Valores(F4)
    • Endereço: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Bairro: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • CNPJ: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Cidade: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Email: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Telefone: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Ins. Estadual: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • C.E.P: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • UF: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Cliente informado.
    • Vr do Desconto: valor de desconto concedido no DAV.
    • Perc: Porcentagem do valor de desconto concedido no DAV.
    • Vr Entrada: Valor a ser pago no ato da compra.
    • Vendedor: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Vendedor.
    • Tipo de Documento: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Documento.
    • Referência: campo avulso para informação.
    • Cond. de Pagamento: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Tabelas>> Tabelas>> Condição de Pagamento.
    • Cobrança: (S) - gera boleto.
    • Status DAV: -.
    • Nome: descreve quem esta levando a mercadoria.
    • No de Vias: -.
  • Preenchimento das Observações(F5)
    • Observação: campo de preenchimento livre.
      • Análise de fornecimento
      • Comercialmente Viável: -.
      • Tecnicamente Viável: -.
      • Financeiramente Viável: -.
      • Responsável pela Análise: -.
      • Custo: -.
      • Autorizado: -.
      • DAV Cancelado: -.
  • Preenchimento dos Produtos(F7)
    • Código: este campo deve ser preenchido no menu: Cadastro>> Grupo Cadastros>> Produtos.
    • Descrição: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.
    • Quantidade: quantidade de produto deseja inserir no DAV.
    • Preço de Venda: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.
    • Saldo Estoque: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.
    • Preço Unitário: campo preenchido automaticamente, de acordo com o Produto informado.
    • Vr. Total: campo preenchido automaticamente.
    • Vr.Desconto: valor de desconto concedido no Produto.
    • Perc.: Porcentagem do valor de desconto concedido no Produto.
    • Local de Uso/Ref.: forma de agrupamento de DAV.
    • Complemento: complemento referente a descrição do produto.


  • Os botões:
  • Confirmar : salva DAV.
  • Confirma/Imprime DAV: salva e mostra o DAV na tela.[3]
  • Cancela: volta à tela inicial do DAV.[4]

DAV - Documento Auxiliar de Venda

Criado por: Renata de Brito Fernandes 27/06/2012
      O DAV é um documento auxiliar que como o próprio nome já diz é utilizado
 para as operações que necessitam da impressão de um relatório de modo a auxiliar o
 processo de venda, sendo utilizado para impressão de orçamentos e pedidos, ou seja,
 situações em que o cliente ainda não tem como certa a compra da mercadoria ou 
 situações onde se faz necessário a impressão de um relatório para que o cliente retire
 a mercadoria em outro lugar.

Tipo de Movimento

      Para fazer Dav é preciso ter um tipo de movimento especifico para esta
 operação. O tipo de movimento tem que ser sem movimento de saída, ou seja, sem
 baixa de estoque. Exemplo:
Tipo de Movimento.jpg

Passos do DAV

      Ao fazer o Dav é preciso colocar o tipo de movimento que foi configurado
 anteriormente. Permite escolher o cliente que esta fazendo a compra, escolher o
 vendedor que esta efetuando a compra, e se o cliente for dar alguma entrada já tem o
 lugar certo de colocar pra quando chegar ao caixa ficar ate mais fácil para finalizar a
 compra.
Dav - Frente.jpg
Inserindo o produto:
Na aba Produtos (F7) para inserir o produto é preciso apertar a tecla ‘Insert’, e em seguida vai aparecer a tela onde apertando a tecla F8 no campo ‘código’ ou colocando o numero do produto será incluído o produto desejado, informando assim a quantidade que o cliente esta comprando e o preço.
Produto-Dav.jpg

Impressão de DAV

 Após o DAV pronto é só imprimir e direcionar ao caixa, ai sim, quando o caixa
 finalizar a compra o caixa será baixado caso o produto movimente estoque.
Dav Impresso.jpg

Complementos do DAV

 Na requisição de Dav tem as seguintes opções abaixo que permite reimprimir,
 agrupar, dar manutenção, entre outros.
Rel-Dav.jpg