Mudanças entre as edições de "Faturamento Chão de Fábrica"

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Edição atual tal como às 06h54min de 1 de fevereiro de 2013

Para o faturamento do Chão de Fábrica o primeiro passo a ser feito é dar entrada nos pneus que chegam para a produção.

Entrada 01.jpg

Nº Coleta: Este número é automático, porem podendo ser alterado. Mais Informações
Cliente: Na inclusão, o Chão de Fábrica vai mostrar todos que estão no cadastro do SESIAG, preenchendo os campos necessários para a sua identificação.Mais Informações
Cód. Vendedor: Pode ser preenchido dentro do cadastro de cliente para ser incluído automaticamente na coleta, ou pode ser incluído outro vendedor qualquer, pois mostrará todos que estão cadastrados no SESIAG.Mais Informações
Cód. Representante: Na inclusão, o Chão de Fábrica mostrará todos os Consultores que estão no cadastro do SESIAG.Mais Informações
Valor Unit. Carcaça: Valor da carcaça de cada pneu.
Qtde de Pneus: Deve ser inserido a quantidade de pneus que chegaram à produção.
Data de Emissão: Data da coleta preenchida manualmente.
Data de Entrada: Data que estão entrando com os pneus.
Nota Fiscal de Transporte: Nota de coleta para transporte dos pneus.
Nota Fiscal: Se os pneus chegarem com a nota, a opção ‘Gerar NF Simples Remessa’ será desmarcada e deverá preencher os campos ‘Nº Nota, Data Emissão NF e Vr Total NF’ de acordo com a NF que chegou com os pneus, e dar entrada nela manualmente. Caso a nota não seja enviada com os pneus a opção ‘Gerar NF de simples remessa’ deverá continuar marcada para gerar a NF após o cadastros dos pneus.

Entrada 02.jpg

Após preencher todos os campos explicados anteriormente deve-se clicar no botão ‘Cadastrar Pneus’ para que possa preencher os dados dos mesmos.

Entrada 03.jpg

É necessário que preencha todos os campos do cadastro do pneu para que ele possa ser encaminhado para a produção. Em cada tela de Cadastro de Pneu é informado a quantidade restante a ser inserido.

Cadastro de pneu.jpg

Cada pneu deverá passar pela produção de acordo processo a ser realizado (recape ou conserto). Faça as operações necessárias para que possa ser faturado.Mais Informações

Producao01.jpg

No caso do pneu não vir acompanhado por uma NF de mercadoria, você deverá gerar a nota após o cadastro da coleta. Para gerar a NF entre no seguinte caminho pelo SESIAG7: Chão/Fábrica>Gerar NF Entrada.

Montagem 01.jpg

A nota é gerada com o ‘Valor Unit. Carcaça’ que é informado na coleta, este valor é referente a ‘Qtde de Pneus’.

Cadastro de pneu 001.jpg

Caso o cliente mande junto com os pneus a NF, deve-se informar: ‘Nº Nota, Data e Vr Total NF’ e em seguida dar entrada manualmente. Para dar entrada na NF manualmente entre no seguinte caminho pelo SESIAG7: Almoxarifado/NF Produção.

Montagem 02.jpg

O sistema já cria a nota automaticamente, basta importá-la.

Ficha entrada.jpg

Pressione ‘ENTER’ para selecionar a nota que deseja dar entrada.

Ficha entrada 02.jpg

Verifique se os dados da NF estão corretos, confirme para enviar e imprimir a nota.

Geracao entrada.jpg

Para verificar a nota que foi gerada entre no seguinte caminho pelo SESIAG7: Vendas/Expedição>Notas Fiscais.

Imagem 001.jpg

Feito a nota de entrada, pode ser feito a importação das fichas para gerar a NF de mercadorias de saída e a nota de serviço.

Importacao saida 01.jpg

Selecione o cliente e marque os pneus que deseja faturar. Lembrando que o pneu pode ser faturado a partir da operação 270 e quando for recusado com a operação 140.

• Preto: O pneu já passou pela operação 270, ou 140;
• Azul: O pneu já passou pela operação 350;
• Laranja: Manchões aplicados durante o Reprocesso.

Os preços de Recape e Manchão poderão ser definidos através da tabela de preço.Mais Informações

Importacao saida 02.jpg

Pressione ‘ENTER’ para selecionar a nota que deseja Gerar a NF de saída.

Importacao saida 03.jpg

Verifique se os dados da NFe estão corretos, confirme para enviar e imprimir a nota. Em seguida será enviada e impressa também a nota de serviço.

Tipo Mov. Nfe: usado para as descrições de entradas e saídas da empresa;Mais Informações
Documento: Este campo se preenche com a intenção da nota em questão ser origem de algum título no caixa, se irá gerar boleto ou não, dentre outras configurações básicas.Mais Informações
Tipo Mov. Nf Serviço: nele se busca o tipo de movimentação que irá se referir ao tipo serviço e ao estado referente ao destinatário.Mais Informações
Frete: para selecionar o responsável pelo frete, faça uma pesquisa em F8.
Desconto NF Serviço: Desconto de serviços.Mais Informações
Desp. Acessória:Referente ao valor de despesa acessória da NF de produto.
Condição de Pagamento: esta opção está diretamente ligada a dois fatores, primeiro a necessidade do tomador do serviço, e segundo se tais notas devem ir para a contabilidade seguindo à prazo a contas contábeis de clientes, e à vista para a conta caixa (sem identificação do cliente; geralmente não utilizada).Mais Informações
Transportador: Na inclusão, o Chão de Fábrica mostrará todos os Transportadores que estão no cadastro do SESIAG.Mais Informações
Vendedor: Na inclusão, o Chão de Fábrica mostrará todos os Vendedores que estão no cadastro do SESIAG.Mais Informações
Consultor: Na inclusão, o Chão de Fábrica mostrará todos os Consultores que estão no cadastro do SESIAG.Mais Informações

Importacao saida 04.jpg

Nota Fiscal de Produto
Nota.jpg

Detalhamento do Serviço

Detalhamento2.jpg


Cancelamento

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