Mudanças entre as edições de "Importação Fichas"

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[Importação de fichas de Pneus para o Faturamento]
 
 
 
Este formulário, é utilizado para a importação de Fichas de pneus (pneus produzidos/recusados);<br>
 
Este formulário, é utilizado para a importação de Fichas de pneus (pneus produzidos/recusados);<br>
 
Para que sejam gerados as suas notas fiscais (Nota fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Retorno de Pneus );<br>
 
Para que sejam gerados as suas notas fiscais (Nota fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Retorno de Pneus );<br>
 
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São realizadas as seguintes verificações :
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A tela de '''Importação Fichas''' se encontra no menu:  Chão de Fábrica '''>>''' Notas '''>>''' Importação Fichas <br><br>
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<b>01º) Dados do cliente: </b> Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;<br>
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São realizadas as seguintes verificações :
 
  * Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
 
  * Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
 
  * Cliente esta com títulos em atraso a mais dias do que o tolerado;  
 
  * Cliente esta com títulos em atraso a mais dias do que o tolerado;  
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  * Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado;  
 
  * Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado;  
 
Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;<br>
 
Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;<br>
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<b>02º)[[Cobrar manchão]]; </b>
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<b>03º)[[Desconto de Conserto Automático]] ;</b>
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<b>04º)Condição de Pagamento:</b> Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;<br>
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Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;
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<b>05º)Atribuir Valor (vários itens):</b> Há ao todo 3 formas de atribuir valor aos recapes e consertos, 1 - Tabela de Preços, 2 - Atribuir manualmente  <br>
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item "10º)", 3 - Atribuir mesmo valor a vários itens; Para o ultimo caso Preencha o campo "Novo Valor" com o valor desejado, em seguida "marque" os <br> 
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"check-box", de cada um dos itens a atribuir o valor; Selecione um novo valor refaça este processo quantas vezes forem necessárias;
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Digite o Valor a Atribuir
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<b>06º)Grid de Pneus: </b> Este [[Funcionalides do "Grid"|grid]] demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;
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<b>07º)Botão Marcar/Desmarcar Todos: </b> Este botão tem a função de marcar ou desmarcar todos os pneus para que estes sejam exportados;
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<b>08º)Botão Faturar: </b> Uma vez que os valores estejam corretos, as fichas de entrada importadas, use este botão para exportar os pneus e gerar as NF's;
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<b>09º)Coluna de Atribuição de valores:</b> ver item "5º";
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<b>10º)Coluna de valor unitário: </b> Esta coluna mostra o valor unitário do recape/conserto, este valor pode ser alterado de acordo com a necessidade; <br>
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Para faze-lo, de um click duplo sobre este valor ou aperte "Enter";
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<br> Passe o valor desejado e confirme a alteração;
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<b>Obs.:</b> As Linhas do [[Funcionalides do "Grid"|grid]] com a fonte na cor laranja, são os manchões/consertos aplicados durante o reprocesso;<br>
 
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É aconselhável que seja verificado junto ao gerente de produção se foi removido algum manchão deste pneu;
 
 
[[Arquivo:Grid Alteracao de Valor.png]]<br>
 
 
 
[[Desconto de Conserto Automático]]<br>
 
[[Funcionalides do "Grid"]]<br>
 

Edição atual tal como às 09h04min de 19 de dezembro de 2012

Este formulário, é utilizado para a importação de Fichas de pneus (pneus produzidos/recusados);
Para que sejam gerados as suas notas fiscais (Nota fiscal de Serviço, Nota Fiscal de Retorno de Pneus );

Tela

A tela de Importação Fichas se encontra no menu: Chão de Fábrica >> Notas >> Importação Fichas

Tela Importacao.png

Campos

01º) Dados do cliente: Uma vez selecionado o cliente, são realizadas algumas verificações financeiras do mesmo, antes de autorizar a sua seleção;
São realizadas as seguintes verificações :

* Cliente esta "Bloqueado" ou "Inativo";
* Cliente esta com títulos em atraso a mais dias do que o tolerado; 
* Cliente esta a um numero de dias sem movimento acima do tolerado;
* Cliente possui um valor de títulos a receber em aberto acima do tolerado; 

Caso alguma das situações acima seja verdadeira, não sera permitida a importação das fichas deste cliente;
02º)Cobrar manchão;

03º)Desconto de Conserto Automático ;

04º)Condição de Pagamento: Informa a condição de pagamento que será utilizada para a geração da NF de Serviço;
Esta condição de pagamento é "pre-cadastrada" no cliente, mas é possível altera-la;

05º)Atribuir Valor (vários itens): Há ao todo 3 formas de atribuir valor aos recapes e consertos, 1 - Tabela de Preços, 2 - Atribuir manualmente
item "10º)", 3 - Atribuir mesmo valor a vários itens; Para o ultimo caso Preencha o campo "Novo Valor" com o valor desejado, em seguida "marque" os
"check-box", de cada um dos itens a atribuir o valor; Selecione um novo valor refaça este processo quantas vezes forem necessárias; Digite o Valor a Atribuir

06º)Grid de Pneus: Este grid demonstra todos os pneus que estão pendentes para faturamento do cliente em questão;

07º)Botão Marcar/Desmarcar Todos: Este botão tem a função de marcar ou desmarcar todos os pneus para que estes sejam exportados;

08º)Botão Faturar: Uma vez que os valores estejam corretos, as fichas de entrada importadas, use este botão para exportar os pneus e gerar as NF's;

09º)Coluna de Atribuição de valores: ver item "5º";

10º)Coluna de valor unitário: Esta coluna mostra o valor unitário do recape/conserto, este valor pode ser alterado de acordo com a necessidade;
Para faze-lo, de um click duplo sobre este valor ou aperte "Enter";

Grid Alteracao de Valor.png

Passe o valor desejado e confirme a alteração;


Obs.: As Linhas do grid com a fonte na cor laranja, são os manchões/consertos aplicados durante o reprocesso;
É aconselhável que seja verificado junto ao gerente de produção se foi removido algum manchão deste pneu;