Mudanças entre as edições de "EFD Contribuições - Lucro Real."

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configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
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  É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a
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Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
  geração do EFD Contribuições.<br>
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aparecer no local marcado de vermelho.<br>
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'''CST Pis/Cofins'''
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== '''NFe Saída'''<br> ==
  CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.<br> 
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Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
  1. No cadastro de produto:
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saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
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    Ao habilitar nos dados da empresa configura o '''Pis/Cofin'''s de entrada e saída no
 
    cadastro de produto.<br>  
 
    '''Lembrando que:'''<br>
 
      o Para entrada a configuração é do 50 ao 98
 
      o Para saída a configuração é do 1 ao 49
 
      o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada
 
      configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.<br>
 
  [[Arquivo:Produto.jpg]]<br>
 
  2. No tipo de movimento:
 
    Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código
 
    Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada
 
    do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída
 
    do 1 ao 49.<br>
 
  [[Arquivo:Pis-Cofins.jpg]]<br>
 
    Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras
 
    configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins.
 
  [[Arquivo:Pis-Cofins 2.jpg]]<br>
 
  '''OBS:''' Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai
 
  configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado
 
  PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.<br>
 
  
'''NF Entrada'''<br>
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== '''NFe Saída de Serviço'''==
  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
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Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
  entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e
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do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
  aparecer no local marcado de vermelho.<br>
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marcado de vermelho.<br>
  '''[[Lembrete:]]''' O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa
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'''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
  é LUCRO REAL.<br>
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nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br>
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  Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de
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Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
  saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer
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  em Totalizadores.<br>
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Totalizadores(F2).<br>
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'''NFe Saída de Serviço'''<br>
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== '''Relatórios'''==
  Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor
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Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
  do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local
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[[Arquivo:Relatorio.jpg|1000px]]
  marcado de vermelho.<br>
 
  '''[[Lembrete:]]''' Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver
 
  nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.<br>
 
  [[Arquivo:NfServico.jpg]]
 
  
'''Conhecimentos'''<br>
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== '''Geração da EFD'''==
  Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do
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Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
  PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em
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anterior do mês atual.<br>
  Totalizadores(F2).<br>
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[[Arquivo:Geracao.jpg|1000px]]
  [[Arquivo:Conhecimento.jpg]]
 
  
'''Relatórios'''<br>
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== '''Importação no EFD'''==
  Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.<br>
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Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
  [[Arquivo:Relatorio.jpg]]
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abaixo.<br>
 
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[[Arquivo:Importacao.jpg|1000px]]<br>
'''Geração da EFD'''<br>
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Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
  Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês
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Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
  anterior do mês atual.<br>
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preciso arrumar os erros se caso tiver.<br>
  [[Arquivo:Geracao.jpg]]
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[[Arquivo:Passos.jpg|1000px]]<br>
 
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Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
'''Importação no EFD'''<br>
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conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br>
      Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem
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[[Arquivo:Pva.jpg|1000px]]
  abaixo.<br>
 
  [[Arquivo:Importacao.jpg]]<br>
 
      Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar
 
  Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é
 
  preciso arrumar os erros se caso tiver.<br>
 
  [[Arquivo:Passos.jpg]]<br>
 
      Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de
 
  conferencias do PVA. Tipo este abaixo.<br>
 
  [[Arquivo:Pva.jpg]]
 

Edição atual tal como às 09h58min de 29 de outubro de 2012

Informações

Empresas Lucro Real : Apura impostos pelas saídas (-) as entradas. Deveram ir para o EFD notas de débitos e créditos.

Cadastro de Contador

É preciso preencher o contador com os dados preenchidos abaixo para fazer a geração do EFD Contribuições.
Contador.jpg

CST Pis/Cofins

CST Pis/Cofins pode ser configurado em dois lugares.
1. No cadastro de produto:
Configurar o Pis/Cofins de entrada e saída no cadastro de produto.
Lembrando que:
o Para entrada a configuração é do 50 ao 98 o Para saída a configuração é do 1 ao 49 o Alíq. Diferenciada, caso o produto tenha uma alíquota diferenciada configura neste campo, de acordo com o que o contador informar.
Produto.jpg
2. No tipo de movimento: Para configurar no tipo de movimento o Pis/Cofins de acordo com o Código Fiscal. Se o código fiscal for de entrada, configurar o Pis/Cofins sendo entrada do 50 ao 98. Se o código fiscal for de saída, configurar o Pis/Cofins sendo saída do 1 ao 49.
Pis-Cofins.jpg
Se o Pis/Cofins for configurado nos dados da empresa, na aba Outras configurações (F6), tem que estar como ‘S’ no campo: Gera EFD PIS/Cofins. Pis-Cofins 2.jpg
OBS: Se nos dados da empresa estiver habilitado PIS/COFINS Produto, você vai configurar o CST Pis/Cofins no cadastro do produto. Agora, se não estiver habilitado PIS/Cofins Produto, o CST Pis/Cofins vai ser configurado no tipo de movimento.

NF Entrada

Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de entrada, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: O PIS/COFINS para notas de entradas só vai para o SPED quando a empresa é LUCRO REAL.
NfEntrada.jpg

NFe Saída

Depois que foi feito todos os passos acima, quando é feito a nota fiscal de saída, o valor do PIS/COFINS e as bases de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores.
NfSaida.jpg

NFe Saída de Serviço

Depois que foi feito as configurações, ao fazer a NFe Saída de Serviço, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer no local marcado de vermelho.
Lembrete: Como não são todas as empresas que tem PIS/COFINS, a empresa que tiver nota fiscal de serviço terá que clicar em ‘Calcular Retenções’ pra calcular o PIS/COFINS.
NfServico.jpg

Conhecimentos

Depois que foi feito as configurações, ao fazer o conhecimento, o valor do PIS/COFINS e as base de PIS/COFINS tem que ser geradas e aparecer em Totalizadores(F2).
Conhecimento.jpg

Relatórios

Relatórios que podem ser tirados são os da imagem abaixo.
Relatorio.jpg

Geração da EFD

Na tela de geração é preciso colocar o período a ser gerado. Sempre o mês anterior do mês atual.
Geracao.jpg

Importação no EFD

Para fazer a importação do arquivo txt para ser validado olhe a imagem abaixo.
Importacao.jpg
Após importar o arquivo txt, é preciso fazer o passo 1 que é ‘Gerar Apurações’ e o passo 2 que é ‘Verificar Pendencias de Escrituração’. Feito isso, é preciso arrumar os erros se caso tiver.
Passos.jpg
Depois de importar, validar e corrigir os erros pode ser gerado os relatórios de conferencias do PVA. Tipo este abaixo.
Pva.jpg